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    <titolo>ADEMPIMENTO L190</titolo>
    <abstract>L190</abstract>
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    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DON G. RUSSOLILLO" - NAPOLI</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2015-01-28</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2013</annoRiferimento>
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      <oggetto>pagamento uscita didattica FATTURA N. 25 DEL 26/06/2013</oggetto>
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      <oggetto>acquisto materiale per pulizia locali ordine n. 24</oggetto>
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      <oggetto>pagamento fattura per manutenzione nimpianti elettrici a.s. 11/12</oggetto>
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      <oggetto>ORDINE N. 48 materiale didattico</oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 103 del 11/10/2013 riparazione pc</oggetto>
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      <oggetto>ORDINE MATERIALE DIDATTICO FATTURA 5687 DEL 07/05/2013</oggetto>
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      <oggetto>noleggio fotocopiatrice olivetti , convenzione consip,ordine n.643504</oggetto>
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          <ragioneSociale>OLIVETTI S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3648.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURE ORDINE. 34 PER ACQUISTO SUPPELLETTILI</oggetto>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>Gruppo Giodicart srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2333.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-18</dataInizio>
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      <oggetto>ordine n. 43 materiale elettrico</oggetto>
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      <oggetto>ORDINE MATERIALE PER ESAMI</oggetto>
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      <oggetto>pagamento fattura n. 45/12 noleggio bus del 31/11/2012</oggetto>
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      <oggetto>acquisto cartucce per stampante valutatore</oggetto>
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          <codiceFiscale>0756400631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AESSE S.A.S di ANTONIO STARACE &amp; C.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2013-06-11</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DON G. RUSSOLILLO" - NAPOLI</denominazione>
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      <oggetto>pagamento fattura n. 41 per acquisto cartuccia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>0756400631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AESSE S.A.S di ANTONIO STARACE &amp; C.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>56.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>56.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DON G. RUSSOLILLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto materiale didattico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Gruppo Giodicart srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1319.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-24</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DON G. RUSSOLILLO" - NAPOLI</denominazione>
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      <oggetto>ordine materiale facile consumo pagamento fatture n. 130114319/2001 e 130125059/2001</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Myo srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1129.20</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2013-09-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DON G. RUSSOLILLO" - NAPOLI</denominazione>
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      <oggetto>acquisto carta ordine n. 26</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>SGNVIO67M03F839F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIGONA SERVICE DI IVO SIGONA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>78.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>78.10</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95170610638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DON G. RUSSOLILLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO PRESTAZIONI EROGATE  CONTO CONTRATTUALE 31134066-001</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>20000511000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane - Amministrazione e controllo</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1109.05</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-09-18</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>95170610638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DON G. RUSSOLILLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pagamento mfattura n. 26/12 per istallazione climatizzatore</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>RSSFNC71B13F839J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUSSOLILLO IMPIANTI di FRANCESCO RUSSOLILLO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-05</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DON G. RUSSOLILLO" - NAPOLI</denominazione>
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      <oggetto>ORDINE N. 49 MATERIALE SICUREZZA</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Myo srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>223.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>223.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DON G. RUSSOLILLO" - NAPOLI</denominazione>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 16447/09 servizi pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>6466050017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANITAL S.c.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>673.88</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>673.88</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DON G. RUSSOLILLO" - NAPOLI</denominazione>
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      <oggetto>pagamento ordine n. 14 per sostituzione swicth (laboratori)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07201161218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HIGH TECH snc di SCOTTO di FREGA MIC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07201161218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HIGH TECH snc di SCOTTO di FREGA MIC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-06</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>120.51</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95170610638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DON G. RUSSOLILLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO ORDINE N. 15 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>SGNVIO67M03F839F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIGONA SERVICE DI IVO SIGONA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SGNVIO67M03F839F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIGONA SERVICE DI IVO SIGONA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>147.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>147.15</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95170610638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DON G. RUSSOLILLO" - NAPOLI</denominazione>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA internet</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1096.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-29</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1096.11</importoSommeLiquidate>
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      <cig>X3F0B62F40</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95170610638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DON G. RUSSOLILLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto materiale didattico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Giodicart srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Giodicart srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>59.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-24</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>59.47</importoSommeLiquidate>
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      <cig>X450CEFE62</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95170610638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DON G. RUSSOLILLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine n. 42 materiale elettrico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06037980635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>La Nuova Edil Flegrea s.a.s. di mangiapia Vincenza</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06037980635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>La Nuova Edil Flegrea s.a.s. di mangiapia Vincenza</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>252.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>252.79</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>x4a0b62f46</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95170610638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DON G. RUSSOLILLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO DI ASSISTENZA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04161681210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AFT TRADING SAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>79.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>79.34</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DON G. RUSSOLILLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto materiale per modulo ceramica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04161681210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AFT TRADING SAS</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04161681210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AFT TRADING SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>121.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-10</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95170610638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DON G. RUSSOLILLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pagamento fattura n. 22 del 05/02/2013 acquisto materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>SGNVIO67M03F839F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIGONA SERVICE DI IVO SIGONA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SGNVIO67M03F839F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIGONA SERVICE DI IVO SIGONA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>632.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-29</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95170610638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DON G. RUSSOLILLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pagamento polizza assicurativa N. 2009/05/2117348 N. 2009/03/2052499</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MALLOZZI SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06148541219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MALLOZZI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>247.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>247.93</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>95170610638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DON G. RUSSOLILLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto materiale pubblicitario</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OMNIA CREATIVE DI GIOVANNI VITALE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VTLGNN79H24F839S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIA CREATIVE DI GIOVANNI VITALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>368.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-11</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>368.85</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95170610638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DON G. RUSSOLILLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 12393/09 servizi pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MANITAL S.c.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>6466050017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANITAL S.c.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>673.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>673.88</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95170610638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DON G. RUSSOLILLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>contratto di manutenzione fotocopiatrici e.f. 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>0756400631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AESSE S.A.S di ANTONIO STARACE &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>0756400631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AESSE S.A.S di ANTONIO STARACE &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-01</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>446.31</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95170610638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DON G. RUSSOLILLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine n. 26231761 acquisto dominio e spazio web</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA spa</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95170610638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DON G. RUSSOLILLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pagamento fattura n. 116/2013 per corso di formazione e licenza</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01849500853</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>codebase societ� cooperativa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01849500853</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>codebase societ� cooperativa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1983.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1983.61</importoSommeLiquidate>
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      <cig>x6809d8a33</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95170610638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DON G. RUSSOLILLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pagamento fattura 19116 prestazioni dicembre 2012 servizi pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06466050017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Manital Societ� per i servizi integrati</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06466050017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Manital Societ� per i servizi integrati</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9723.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9723.23</importoSommeLiquidate>
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      <cig>X6D0CEFE61</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95170610638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DON G. RUSSOLILLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>contratto incarico RSPP (lordo omnicomprensivo)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRSVCN68M06F488M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARASCANDOLO VINCENZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRSVCN68M06F488M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARASCANDOLO VINCENZO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>655.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>533.24</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>X6F09D8A20</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95170610638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DON G. RUSSOLILLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE SCUOLA iNFANZIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE - centro didattico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE - centro didattico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15.29</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>x720b62f45</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95170610638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DON G. RUSSOLILLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine n. 47 fattura n. 145 del 23/10/2013 materiale pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SGNVIO67M03F839F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIGONA SERVICE DI IVO SIGONA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SGNVIO67M03F839F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIGONA SERVICE DI IVO SIGONA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>528.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>528.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X7309D8A39</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95170610638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DON G. RUSSOLILLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine n. 37 materiale pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SGNVIO67M03F839F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIGONA SERVICE DI IVO SIGONA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SGNVIO67M03F839F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIGONA SERVICE DI IVO SIGONA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>209.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>209.67</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>X7A09D8A26</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95170610638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DON G. RUSSOLILLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pagamento polizza assicurativa N. POLIZZE 2009/05/2117348 - N. 2009/03/2052499</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06148541219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MALLOZZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06148541219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MALLOZZI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>247.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>247.93</importoSommeLiquidate>
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      <cig>X7E09D8A3F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95170610638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DON G. RUSSOLILLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto materiale per modulo genitori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MATTEO GIORDANO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06387380634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATTEO GIORDANO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>83.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>83.48</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95170610638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DON G. RUSSOLILLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ex impegno n.94/2012 del 10/07/2012 - Fatt. n. 97367 del 31/05/2012 - materiale di consumo per il progetto PON F1 - FSE - 2011 - 314 ''adolescenti in</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Myo srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Myo srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>604.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>604.24</importoSommeLiquidate>
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      <cig>X8204B9E3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95170610638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DON G. RUSSOLILLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 81/2013 ACQUISTO CARTUCCE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>0756400631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AESSE S.A.S di ANTONIO STARACE &amp; C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>0756400631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AESSE S.A.S di ANTONIO STARACE &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>165.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>165.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95170610638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DON G. RUSSOLILLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 15 PER ASSISTENZA PC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07201161218</codiceFiscale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07201161218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HIGH TECH snc di SCOTTO di FREGA MIC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1963.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-06</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1963.77</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95170610638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DON G. RUSSOLILLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ex impegno n.234/2007 del 31/12/2007 - CONGUAGLIO II SEM  LSU - NAEE00800N</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>6466050017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANITAL S.c.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>6466050017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANITAL S.c.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2513.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2513.55</importoSommeLiquidate>
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      <cig>X8909D8A45</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95170610638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DON G. RUSSOLILLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pagamento ordine n. 38 materiale pulizie</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>SGNVIO67M03F839F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIGONA SERVICE DI IVO SIGONA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SGNVIO67M03F839F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIGONA SERVICE DI IVO SIGONA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>330.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>330.66</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95170610638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DON G. RUSSOLILLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine n. 26231403 rinnovo dominio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARUBA spa</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>24.66</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95170610638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DON G. RUSSOLILLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pagamento fattura n. 317/13 per corso di formazione su utilizzo sissi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06091251212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>information technology service</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06091251212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>information technology service</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>99.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>99.18</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95170610638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DON G. RUSSOLILLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 17930/09 servizi pulizie</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>6466050017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANITAL S.c.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>6466050017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANITAL S.c.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>202.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>202.17</importoSommeLiquidate>
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      <cig>x93067f05d</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95170610638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DON G. RUSSOLILLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pagamento servizio cassa</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02113530345</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>cassa di risparmio di parma e piacenza</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02113530345</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>cassa di risparmio di parma e piacenza</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1785.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1785.25</importoSommeLiquidate>
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      <cig>X9709D8A1F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95170610638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DON G. RUSSOLILLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE PER MATERIALE didattico RUSSO 2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE - centro didattico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE - centro didattico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>494.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>494.83</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>X9A0B62F44</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95170610638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DON G. RUSSOLILLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine n. 46 FATTURA N. 989 DEL 28/10/2013 acquisto armadio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05998410632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARREDO GAMMA OFFICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05998410632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARREDO GAMMA OFFICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>285.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>285.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X9B0276F81</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95170610638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DON G. RUSSOLILLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ex impegno n.101/2012 del 10/07/2012 - Materiale pubblicitario PON F1 FSe - 2011 - 314 - Fatt. n. 88451 del 18/5/2012, n. 97365 del 31/05/2012 e nota</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Myo srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Myo srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>844.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>844.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>X9B09D8A38</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95170610638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DON G. RUSSOLILLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine materiale facile consumi n. 35</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>SGNVIO67M03F839F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIGONA SERVICE DI IVO SIGONA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SGNVIO67M03F839F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIGONA SERVICE DI IVO SIGONA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>591.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-20</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>95170610638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DON G. RUSSOLILLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO BUs  USCITA DEL 29/04/13</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>della PENNA Autotrasporti Srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01158230639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>della PENNA Autotrasporti Srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1956.54</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-06</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95170610638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DON G. RUSSOLILLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pagamento fattura n. 20 del 24/01/2013 per acquisto toner e cartucce</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AESSE S.A.S di ANTONIO STARACE &amp; C.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>0756400631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AESSE S.A.S di ANTONIO STARACE &amp; C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>263.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>263.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DON G. RUSSOLILLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pagamento polizza assicurativa POLIZZE N. 2009/05/2117348N. 2009/03/2052499</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06148541219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MALLOZZI SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2013-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-21</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95170610638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DON G. RUSSOLILLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto materiale per modulo non solo note</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MATTEO GIORDANO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06387380634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATTEO GIORDANO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>45.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>45.12</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95170610638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DON G. RUSSOLILLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine n. 20 materiale pulizie</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SIGONA SERVICE DI IVO SIGONA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SGNVIO67M03F839F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIGONA SERVICE DI IVO SIGONA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>26.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>26.03</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95170610638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DON G. RUSSOLILLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pagamento spettacolo all'orto botanico per il giorno 16 maggio n. 58 alunni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07829090633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>i teatrini</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>335.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>335.54</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>95170610638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DON G. RUSSOLILLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 7/13 PER LAVORI ELETTRICI SEDE CENTRALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>RSSFNC71B13F839J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUSSOLILLO IMPIANTI di FRANCESCO RUSSOLILLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RSSFNC71B13F839J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUSSOLILLO IMPIANTI di FRANCESCO RUSSOLILLO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-06</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>416.55</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>95170610638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DON G. RUSSOLILLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pagamento certificazioni</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>english adventures Sas</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07387671212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>english adventures Sas</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>678.45</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-09-06</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>672.89</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95170610638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DON G. RUSSOLILLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 18680/11 servizi pulizie</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>6466050017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANITAL S.c.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>6466050017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANITAL S.c.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2029.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2029.32</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DON G. RUSSOLILLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MATTEO GIORDANO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06387380634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATTEO GIORDANO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>57.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-30</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>95170610638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DON G. RUSSOLILLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA + ESPERIENZE AMMINISTRATIVE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NOTIZIE DELLA SCUOLA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NOTIZIE DELLA SCUOLA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>123.97</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95170610638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DON G. RUSSOLILLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO ORDINI N. 39 E 40 ACQUISTO REGISTRI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FIMSA SUD di GALDIERI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>FIMSA SUD di GALDIERI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>287.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>287.62</importoSommeLiquidate>
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      <cig>XC20B62F43</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95170610638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DON G. RUSSOLILLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI POLIZZE N. 2009/05/2443784; 2009/03/2052499;2009/03/205250</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MALLOZZI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06148541219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MALLOZZI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4770.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4770.49</importoSommeLiquidate>
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      <cig>XC309D8A37</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95170610638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DON G. RUSSOLILLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto materiale per modulo inglese</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06387380634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATTEO GIORDANO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>11.34</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>11.34</importoSommeLiquidate>
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      <cig>XC7084B9DB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95170610638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DON G. RUSSOLILLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pagamento fatturan. 81/00 per acquisto cartelle fascicoli alunni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05313670639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIMSA SUD di GALDIERI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05313670639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIMSA SUD di GALDIERI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95170610638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DON G. RUSSOLILLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pagamento fattura n. 58 per acquisto cartuccia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>0756400631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AESSE S.A.S di ANTONIO STARACE &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>0756400631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AESSE S.A.S di ANTONIO STARACE &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>95.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>95.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>XCD0B62F49</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95170610638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DON G. RUSSOLILLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pagamento certificazioni</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>95114300635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>associazione inform</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>95114300635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>associazione inform</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>593.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-06</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>590.17</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95170610638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DON G. RUSSOLILLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto materiale per modulo tutti in scena</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06387380634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATTEO GIORDANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06387380634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATTEO GIORDANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>52.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>52.64</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95170610638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DON G. RUSSOLILLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pagamento fattura n. 4 del 23/07/2013 per foto di classe</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05821260634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURO PHOTO  DI DE LUZIO GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05821260634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURO PHOTO  DI DE LUZIO GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>826.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>826.86</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95170610638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DON G. RUSSOLILLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pagamento fattura n. 14186 mese maggio</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06466050017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Manital Societ� per i servizi integrati</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06466050017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Manital Societ� per i servizi integrati</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>54533.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-24</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>54533.23</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95170610638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DON G. RUSSOLILLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto materiale igienico ordine n. 28</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SGNVIO67M03F839F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIGONA SERVICE DI IVO SIGONA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SGNVIO67M03F839F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIGONA SERVICE DI IVO SIGONA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>96.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95170610638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DON G. RUSSOLILLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pagamento spettacolo orto botanico per il giorno 14/05/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>07829090633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>i teatrini</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07829090633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>i teatrini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>422.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>422.31</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>XDD084B9E7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95170610638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DON G. RUSSOLILLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO ORDINE N. 9/13 PER MATERIALE DI PULIZIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>SGNVIO67M03F839F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIGONA SERVICE DI IVO SIGONA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SGNVIO67M03F839F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIGONA SERVICE DI IVO SIGONA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>196.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>196.61</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95170610638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DON G. RUSSOLILLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ex impegno n.543/2011 del 31/12/2011 - saldo fatt. n. 10569 del 31/1/2011 Conguaglio recupero costo lavoro 2010 - NAEE00800N</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>6466050017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANITAL S.c.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>6466050017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANITAL S.c.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1710.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1710.19</importoSommeLiquidate>
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      <cig>XE709D8A1D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95170610638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DON G. RUSSOLILLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE N. 11 PER MATERIALE DI CANCELLERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE - centro didattico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE - centro didattico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>648.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>648.01</importoSommeLiquidate>
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      <cig>XEA0B62F42</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95170610638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DON G. RUSSOLILLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO ORDINI N. 39 E 40</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05313670639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIMSA SUD di GALDIERI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05313670639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIMSA SUD di GALDIERI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>290.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>290.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>XEB09D8A36</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95170610638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DON G. RUSSOLILLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto materiale DIDATTICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06387380634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATTEO GIORDANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06387380634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATTEO GIORDANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>37.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>XF209D8A23</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95170610638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DON G. RUSSOLILLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO BOLLETTINI POSTALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05313670639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIMSA SUD di GALDIERI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05313670639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIMSA SUD di GALDIERI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>XF609D8A3C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95170610638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DON G. RUSSOLILLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto materiale modulo piccoli esploratori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MATTEO GIORDANO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MATTEO GIORDANO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>22.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>22.52</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>95170610638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DON G. RUSSOLILLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto antivirus pagamento fattura n. 16 del 13/02/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>HIGH TECH snc di SCOTTO di FREGA MIC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07201161218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HIGH TECH snc di SCOTTO di FREGA MIC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>200.84</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-03-01</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>200.84</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2110A8CC6</cig>
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        <codiceFiscaleProp>95170610638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DON G. RUSSOLILLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto materiale facile consumo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>SGNVIO67M03F839F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIGONA SERVICE DI IVO SIGONA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>SGNVIO67M03F839F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIGONA SERVICE DI IVO SIGONA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>60.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-11</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>60.25</importoSommeLiquidate>
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</legge190:pubblicazione>
