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    <titolo>ADEMPIMENTO L190</titolo>
    <abstract>L190</abstract>
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    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DON G. RUSSOLILLO" - NAPOLI</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2015-01-28</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2012</annoRiferimento>
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      <oggetto>ORDINE N. 2 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA FATTURA N. 169</oggetto>
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      <oggetto>pagamento polizze assicurative alunni n. polizza2009/05/2117348;2009/03/2052499;2009/03/2052500</oggetto>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 7380 DEL 09/03/2012 PER CONTRATTO ASSISTENZA</oggetto>
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      <oggetto>acquisto software F24 online</oggetto>
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      <oggetto>contratto manutenzione elettrica a.s. 2012/13</oggetto>
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      <oggetto>pagamento fattura per timbro ufficiale IC Russolillo fattura n. 2612006782</oggetto>
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      <oggetto>ORDINE N. 3 PER ACQUISTO CARTUCCE</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>134.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Ex impegno n.97/2012 del 14/07/2012 - Fatt. n. 5713 del 9/5/2012 e n. 5947 del 15/05/2012 - materiale didattico per il progetto PON F1 - FSE - 2011 -</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Giodicart srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>418.13</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 8571 DEL 24/04/2012 LICENZA D'USO SOFTWARE RINNOVA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Ex impegno n.95/2012 del 10/07/2012 - Fatt. n. 97364 del 31/05/2012 - materiale di consumo per il progetto PON F1 - FSe - 2011 - 314 - ''Adolescenti i</oggetto>
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          <ragioneSociale>Myo srl</ragioneSociale>
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      <oggetto>Ex impegno n.391/2011 del 29/12/2011 - fatt n. 2325 del 31/10/2011, n. 2587 del 30/11/2011, n. 2832 del 23/12/2011 - Mensa PON F1 - 2010 - 858 - NAIC8</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <oggetto>PAGAMENTO ORDINE N. 1 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA FATTURA N. 138/2012</oggetto>
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      <oggetto>Ex impegno n.102/2012 del 10/07/2012 - Fatt n. 624 del31/3/2012 , n.926 del 30/4/2012 , n. 1213 del 31/05/2012 e n. 1376 del 27/6/2012 - Mensa progett</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DON G. RUSSOLILLO" - NAPOLI</denominazione>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA PER ACCORPAMENTO SOFTWARE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Computer Software s.a.s. di M. Direttore</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04612511214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Computer Software s.a.s. di M. Direttore</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2012-12-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95170610638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DON G. RUSSOLILLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO ORDINE N. 2 PER RIPARAZIONE PC FATTURA N. 49/12</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>HIGH TECH snc di SCOTTO di FREGA MIC</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07201161218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HIGH TECH snc di SCOTTO di FREGA MIC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>121.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2012-11-29</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>121.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95170610638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DON G. RUSSOLILLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE PROT. 4633 DEL 26/07/12 MATERIALE FACILE CONSUMO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VIKING OFFICE DEPOT SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIKING OFFICE DEPOT SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>145.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-14</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95170610638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DON G. RUSSOLILLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot. 4615 del 25/07/12 materiale facile consumo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>cartolanzia s.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05408270634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>cartolanzia s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>256.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-14</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>254.09</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95170610638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DON G. RUSSOLILLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 794/M , ORDINE PROT. 4018 DEL 13/06/2012</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MATTEO GIORDANO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>MATTEO GIORDANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>100.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>100.69</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95170610638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DON G. RUSSOLILLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE PROT 1307 FATTURA N 41/12 materiale pubblicitario</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VTLGNN79H24F839S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIA CREATIVE DI GIOVANNI VITALE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>136.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>136.12</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95170610638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DON G. RUSSOLILLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot. 4573 del 20/07/12 materiale facile consumo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MATTEO GIORDANO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06387380634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATTEO GIORDANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>105.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-14</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>105.04</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95170610638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DON G. RUSSOLILLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA 310 DEL 31/03/2012 PER NOLEGGIO BUS</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>della PENNA Autotrasporti Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01158230639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>della PENNA Autotrasporti Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>950.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>950.41</importoSommeLiquidate>
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      <cig>zc805e7548</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95170610638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DON G. RUSSOLILLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot. 4631 del 26/07/12 materiale facile consumo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SGNVIO67M03F839F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIGONA SERVICE DI IVO SIGONA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SGNVIO67M03F839F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIGONA SERVICE DI IVO SIGONA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-14</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>37.67</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95170610638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DON G. RUSSOLILLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pagamento fattura  247 del 15/02/2012 per acquisto materiale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Giodicart srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Giodicart srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>710.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>710.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD30303FF3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95170610638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DON G. RUSSOLILLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE PROT. 7602 DEL 22/12/2011 PER LAVORI ELETTRICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>RSSFNC71B13F839J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUSSOLILLO IMPIANTI di FRANCESCO RUSSOLILLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RSSFNC71B13F839J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUSSOLILLO IMPIANTI di FRANCESCO RUSSOLILLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>378.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>378.79</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD901D436C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95170610638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DON G. RUSSOLILLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pagamento fattura 2391 del 30/12/2011</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04624690634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.T.M. INFORMATICA MERIDIONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04624690634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.T.M. INFORMATICA MERIDIONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8365.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8365.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>zd905e73fb</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95170610638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DON G. RUSSOLILLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot. 4630 del 26/07/12 materiale facile consumo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Giodicart srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Giodicart srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>116.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-14</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>115.52</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>95170610638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DON G. RUSSOLILLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot. 7128 del 13/12/2011 per materiale pubblicitario</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OMNIA CREATIVE DI GIOVANNI VITALE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VTLGNN79H24F839S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIA CREATIVE DI GIOVANNI VITALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>483.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-17</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>483.21</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>95170610638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DON G. RUSSOLILLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot 4574 del 20/07/12 materiale facile consumo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>SGNVIO67M03F839F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIGONA SERVICE DI IVO SIGONA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SGNVIO67M03F839F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIGONA SERVICE DI IVO SIGONA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-14</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8.25</importoSommeLiquidate>
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      <cig>zs5d05e74e</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95170610638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DON G. RUSSOLILLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot. 4632 del 26/07/12 materiale facile consumo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06387380634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATTEO GIORDANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06387380634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATTEO GIORDANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-14</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>149.75</importoSommeLiquidate>
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